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索引号 105/2020-1736739 发布机构 虹桥镇 公开范围 全部公开
生成日期 2020-08-25 公开日期 2020-08-25 公开方式 政府网站

虹桥镇2019年度部门决算编报说明

来源:虹桥镇 日期:2020-08-25 08:29 字号:【
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湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度

部门决算

目  录

第一部分  湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算概况

一、部门职责

虹桥镇地处湘、鄂、赣三省边界,东接江西省修水县和本县石牛寨镇,南与本县木金乡、加义镇、三墩乡交界,西与本县南江镇、幕阜山森林公园毗邻,北连湖北省通城县。镇域总面积182.36平方公里,辖22个村,1个街道居委会,435个村(居)民小组,近4万人口,其中农业人口34972人。常用耕地总面积为29330亩,其中水田27030亩,旱田2300亩,山林18.9万亩。虹桥镇人民政府担负着精准扶贫、易地搬迁安置、抚恤社救、计划生育、乡镇交通、水利及村级补助等经费的核算及上级专项转移支付等经费的监督使用。

二、机构设置

虹桥镇镇人民政府共有编内在职干部职工113人,其中:行政29人,财政9人,社会保障与民政事务管理站4人,人口和计划生育服务所9人,规划建设管理站4人,农业技术推广服务中心19人,林业工作站8人,水务管理站3人;另退休干部28人。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                                   单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,245.86

一、一般公共服务支出

29

633.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

958.03

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

16.33

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

33.50

8

八、社会保障和就业支出

36

128.98

9

九、卫生健康支出

37

64.27

10

十、节能环保支出

38

7.00

11

十一、城乡社区支出

39

930.65

12

十二、农林水支出

40

711.36

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

49.74

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

22

二十二、其他支出

50

25.70

23

51

本年收入合计

24

3,203.89

本年支出合计

52

2,601.14

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

602.75

27

55

总计

28

3,203.89

总计

56

3,203.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                              单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,203.89

3,203.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

686.85

686.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

565.38

565.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

462.48

462.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

95.90

95.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

信访事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011102

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

62.16

62.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

45.50

45.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.97

128.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

28.24

28.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

4.60

4.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

23.64

23.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.70

85.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.70

85.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

64.27

64.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

64.27

64.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

64.27

64.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

22.60

22.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

12.60

12.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,027.29

1,027.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

25.04

25.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

25.04

25.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

75.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

912.29

912.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

104.33

104.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

79.70

79.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

728.26

728.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

14.96

14.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

8.64

8.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

6.32

6.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

955.35

955.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

372.51

372.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

147.51

147.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

173.00

173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

52.00

52.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

55.47

55.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

55.47

55.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

24.53

24.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

474.84

474.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

29.50

29.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

436.34

436.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.74

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.74

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.74

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

135.78

135.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

10.78

10.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

105.00

105.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,601.14

980.51

1,620.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

633.61

511.59

122.02

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

2.20

0.00

2.20

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

560.30

462.48

97.82

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

462.48

462.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

95.90

0.00

95.90

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.92

0.00

1.92

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

行政运行

49.11

49.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

22.00

0.00

22.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

16.33

0.00

16.33

0.00

0.00

0.00

20402

公安

16.33

0.00

16.33

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

16.33

0.00

16.33

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

33.50

0.00

33.50

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

12.50

0.00

12.50

0.00

0.00

0.00

2070113

旅游宣传

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

0.00

2.50

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.97

109.34

19.63

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

28.24

23.64

4.60

0.00

0.00

0.00

2080107

社会保险业务管理事务

4.60

0.00

4.60

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

23.64

23.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.70

85.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.70

85.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

4.75

0.00

4.75

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

4.75

0.00

4.75

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

64.27

64.27

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

64.27

64.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

64.27

64.27

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

930.65

23.04

907.61

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

892.29

0.00

892.29

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

104.33

0.00

104.33

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

79.70

0.00

79.70

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

708.26

0.00

708.26

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

10.32

0.00

10.32

0.00

0.00

0.00

2121301

城市公共设施

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

6.32

0.00

6.32

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

711.35

222.51

488.84

0.00

0.00

0.00

21301

农业

177.51

147.51

30.00

0.00

0.00

0.00

2130101

行政运行

147.51

147.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

农村道路建设

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

55.47

55.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

55.47

55.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

24.53

19.53

5.00

0.00

0.00

0.00

2130301

行政运行

19.53

19.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

453.84

0.00

453.84

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级一事一议的补助

29.50

0.00

29.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

415.34

0.00

415.34

0.00

0.00

0.00

2130707

农村综合改革示范试点补助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.74

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.74

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.74

49.74

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

25.70

0.00

25.70

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.70

0.00

0.70

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                                   单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,245.86

一、一般公共服务支出

30

633.61

633.61

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

958.03

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

16.33

16.33

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

33.50

33.50

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

128.98

128.98

0.00

9

九、卫生健康支出

38

64.27

64.27

0.00

10

十、节能环保支出

39

7.00

7.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

930.65

28.04

902.61

12

十二、农林水支出

41

711.36

711.36

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

49.74

49.74

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、其他支出

51

25.70

15.00

10.70

23

52

本年收入合计

24

3,203.89

本年支出合计

53

2,601.14

1,687.83

913.31

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

602.75

558.03

44.72

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

3,203.89

总计

58

3,203.89

2,245.86

958.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                                   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,687.83

980.51

707.32

201

一般公共服务支出

633.61

511.59

122.02

20101

人大事务

2.20

0.00

2.20

2010108

代表工作

2.20

0.00

2.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

560.30

462.48

97.82

2010301

行政运行

462.48

462.48

0.00

2010302

一般行政管理事务

95.90

0.00

95.90

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.92

0.00

1.92

20106

财政事务

49.11

49.11

0.00

2010601

行政运行

49.11

49.11

0.00

20199

其他一般公共服务支出

22.00

0.00

22.00

2019999

其他一般公共服务支出

22.00

0.00

22.00

204

公共安全支出

16.33

0.00

16.33

20402

公安

16.33

0.00

16.33

2040202

一般行政管理事务

16.33

0.00

16.33

207

文化旅游体育与传媒支出

33.50

0.00

33.50

20701

文化和旅游

12.50

0.00

12.50

2070113

旅游宣传

10.00

0.00

10.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

0.00

2.50

20799

其他文化体育与传媒支出

21.00

0.00

21.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

21.00

0.00

21.00

208

社会保障和就业支出

128.97

109.34

19.63

20801

人力资源和社会保障管理事务

28.24

23.64

4.60

2080107

社会保险业务管理事务

4.60

0.00

4.60

2080109

社会保险经办机构

23.64

23.64

0.00

20805

行政事业单位离退休

85.70

85.70

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.70

85.70

0.00

20807

就业补助

5.00

0.00

5.00

2080701

就业创业服务补贴

5.00

0.00

5.00

20825

其他生活救助

4.75

0.00

4.75

2082502

其他农村生活救助

4.75

0.00

4.75

20899

其他社会保障和就业支出

5.28

0.00

5.28

2089901

其他社会保障和就业支出

5.28

0.00

5.28

210

卫生健康支出

64.27

64.27

0.00

21007

计划生育事务

64.27

64.27

0.00

2100716

计划生育机构

64.27

64.27

0.00

211

节能环保支出

7.00

0.00

7.00

21104

自然生态保护

7.00

0.00

7.00

2110402

农村环境保护

7.00

0.00

7.00

212

城乡社区支出

28.04

23.04

5.00

21202

城乡社区规划与管理

23.04

23.04

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

23.04

23.04

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

2120303

小城镇基础设施建设

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

711.35

222.51

488.84

21301

农业

177.51

147.51

30.00

2130101

行政运行

147.51

147.51

0.00

2130142

农村道路建设

20.00

0.00

20.00

2130199

其他农业支出

10.00

0.00

10.00

21302

林业和草原

55.47

55.47

0.00

2130207

森林资源管理

55.47

55.47

0.00

21303

水利

24.53

19.53

5.00

2130301

行政运行

19.53

19.53

0.00

2130399

其他水利支出

5.00

0.00

5.00

21307

农村综合改革

453.84

0.00

453.84

2130701

对村级一事一议的补助

29.50

0.00

29.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

415.34

0.00

415.34

2130707

农村综合改革示范试点补助

9.00

0.00

9.00

221

住房保障支出

49.74

49.74

0.00

22102

住房改革支出

49.74

49.74

0.00

2210201

住房公积金

49.74

49.74

0.00

229

其他支出

15.00

0.00

15.00

22999

其他支出

15.00

0.00

15.00

2299901

其他支出

15.00

0.00

15.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

771.64

302

商品和服务支出

208.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

471.77

30201

办公费

5.24

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

43.06

30202

印刷费

15.01

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

2.10

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

137.09

30206

电费

13.46

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

6.16

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

34.70

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

22.68

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

78.86

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

20.28

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

33.58

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

5.24

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

16.50

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

55.14

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

17.17

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

2.48

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

771.64

公用经费合计

208.87

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

公开07表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                                                          单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

958.03

913.31

0.00

913.31

44.72

212

城乡社区支出

0.00

927.25

902.61

0.00

902.61

24.64

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

912.29

892.29

0.00

892.29

20.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

104.33

104.33

0.00

104.33

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

79.70

79.70

0.00

79.70

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

728.26

708.26

0.00

708.26

20.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

14.96

10.32

0.00

10.32

4.64

2121301

城市公共设施

0.00

8.64

4.00

0.00

4.00

4.64

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

6.32

6.32

0.00

6.32

0.00

229

其他支出

0.00

30.78

10.70

0.00

10.70

20.08

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

10.78

0.70

0.00

0.70

10.08

2290401

其他政府性基金安排的支出

0.00

10.78

0.70

0.00

0.70

10.08

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

20.00

10.00

0.00

10.00

10.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开05表

部门:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年预决算数

决算支出数据

预算批复数需自行录入

栏次

1

2

合计

1,687.83

1,687.83

201

一般公共服务支出

633.61

633.61

20101

人大事务

2.20

2.20

2010108

代表工作

2.20

2.20

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

560.30

560.30

2010301

行政运行

462.48

462.48

2010302

一般行政管理事务

95.90

95.90

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1.92

1.92

20106

财政事务

49.11

49.11

2010601

行政运行

49.11

49.11

20199

其他一般公共服务支出

22.00

22.00

2019999

其他一般公共服务支出

22.00

22.00

204

公共安全支出

16.33

16.33

20402

公安

16.33

16.33

2040202

一般行政管理事务

16.33

16.33

207

文化旅游体育与传媒支出

33.50

33.50

20701

文化和旅游

12.50

12.50

2070113

旅游宣传

10.00

10.00

2070199

其他文化和旅游支出

2.50

2.50

20799

其他文化体育与传媒支出

21.00

21.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

21.00

21.00

208

社会保障和就业支出

128.97

128.97

20801

人力资源和社会保障管理事务

28.24

28.24

2080107

社会保险业务管理事务

4.60

4.60

2080109

社会保险经办机构

23.64

23.64

20805

行政事业单位离退休

85.70

85.70

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.70

85.70

20807

就业补助

5.00

5.00

2080701

就业创业服务补贴

5.00

5.00

20825

其他生活救助

4.75

4.75

2082502

其他农村生活救助

4.75

4.75

20899

其他社会保障和就业支出

5.28

5.28

2089901

其他社会保障和就业支出

5.28

5.28

210

卫生健康支出

64.27

64.27

21007

计划生育事务

64.27

64.27

2100716

计划生育机构

64.27

64.27

211

节能环保支出

7.00

7.00

21104

自然生态保护

7.00

7.00

2110402

农村环境保护

7.00

7.00

212

城乡社区支出

28.04

28.04

21202

城乡社区规划与管理

23.04

23.04

2120201

城乡社区规划与管理

23.04

23.04

21203

城乡社区公共设施

5.00

5.00

2120303

小城镇基础设施建设

5.00

5.00

213

农林水支出

711.35

711.35

21301

农业

177.51

177.51

2130101

行政运行

147.51

147.51

2130142

农村道路建设

20.00

20.00

2130199

其他农业支出

10.00

10.00

21302

林业和草原

55.47

55.47

2130207

森林资源管理

55.47

55.47

21303

水利

24.53

24.53

2130301

行政运行

19.53

19.53

2130399

其他水利支出

5.00

5.00

21307

农村综合改革

453.84

453.84

2130701

对村级一事一议的补助

29.50

29.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

415.34

415.34

2130707

农村综合改革示范试点补助

9.00

9.00

221

住房保障支出

49.74

49.74

22102

住房改革支出

49.74

49.74

2210201

住房公积金

49.74

49.74

229

其他支出

15.00

15.00

22999

其他支出

15.00

15.00

2299901

其他支出

15.00

15.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,203.89万元,与2018年相比,收、支总计减少195.95万元,减少5.76%,主要原因是机关行政运行经费、人员经费调整减少等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,203.89万元,其中:财政拨款收入2245.86万元,占70.1%。政府性基金预算财政拨款收入958.03万元,占29.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,601.14万元,其中:基本支出980.51万元,占37.7%。项目支出1620.63万元,占62.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3203.89万元,与2018年相比,收、支总计减少195.95万元,减少5.76%,主要原因是机关行政运行经费、人员经费调整减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1687.83万元,占本年支出合计的64.89%。与2018年度相比,减少337.47万,减少16.66%。主要原因是机关行政运行经费、人员经费调整减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1687.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出633.61万元,占37.54%;公共安全(类)支出16.33万元,占0.97%;文化旅游体育与传媒(类)支出33.5万元,占1.98%;社会保障和就业(类)支出128.98万元,占7.64%;卫生健康(类)支出64.27万元,占3.81%;节能环保(类)支出7万元,占0.41%;城乡社区(类)支出28.04万元,占1.66%;农林水(类)支出711.36万元,占42.15%;住房保障(类)支出49.74万元,占2.95%;其他(类)支出15万元,占0.89%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度收入3203.89万元,支出总计2,601.14万元,年终结转和结余602.75万元。与2018年相比,收入减少195.95万元,减少5.76%;支出减少798.7万元,减少23.49%。主要原因是机关行政运行经费、人员经费调整减少等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出980.51万元,其中:人员经费771.64万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费208.87万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元,支出决算为16.5万元,完成预算的100%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算。

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。

公务接待费支出预算为16.5万元,支出决算为16.5万元,完成预算的100%,  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算16.5万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费预算为16.5万元,支出决算为16.5万元,完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:

其他国内公务接待支出16.5万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表2019年共接待国内公务接待批次580个、接待人次5800人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金本年收入958.03万元,占本年收入合计的29.9%。本年支出913.31万元,占本年支出合计的35.11%。项目支出913.31万元,年末结转和结余44.72万元。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,平江县虹桥镇组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评,其中,一般公共预算支出1687.83万元,政府性基金预算支出913.31万元。从评价来看,2019年预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转,项目支出保障了各项业务工作的顺利开展,推进集镇污水处理厂、虹桥水厂升级改造等项目建设,为加强社会管理,维护社会稳定,强化公共服务,改善民生福祉,促进街域经济社会各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算表2019年机关运行经费支出208.87万元。比去年减少41.34万元。减少16.52%,主要原因是:严格执行厉行节约制度。

(二)政府采购支出情情况

本年度无政府采购。

(三)国有资产占有情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。

公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

手续费:反映单位支付的各类手续费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。

第五部分 附  件

附件:湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算公开表格

湖南省岳阳市平江县虹桥镇2019年度部门决算公开表格.xls