平江县城市建设投资管理中心2017年部门决算说明

来源:县城建投 2018-08-06 20:45
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一、主要职能

平江县城市建设投资管理中心于2007年4月,经岳阳市编委批准增设成立,为县政府直管的正科级事业单位,与城市建设投资有限公司合署办公,两块牌子,一套人马,归口县政府办系统管理。管理中心主要负责对城市建设项目资金拨付、城市建设资金筹集、城市建设资金预算、城市建设投资项目管理等职能。

二、部门预算单位构成

管理中心内设综合行政部、财务融资部、工程项目部和资产经营部、拆迁评审办、土地储备中心六个部室。截止2017年12月底纳入全额财政拨款编制人员45人。

三、部门收支概况

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年总收入32,194.88万元,比上年增加273.32%。总支出32,194.88万元,比上年增加273.32%。

(二)收入决算情况

2017年收入32,194.88万元,其中:一般公共预算拨款收入14795.21万元,比上年增加5346.64 %。政府性基金预算财政拨款收入17399.67万元,比上年增加108.32%。

(三)支出决算情况

2017年支出32,194.88万元,其中:一般公共服务支出1160.03万元,比上年增加391.04%。教育支出3500万元,上年无教育支出。社会保障和就业支出35.53万元,上年无社会保障和就业支出。节能环保支出2000万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出17980.67万元,比上年增加115.68%。农林水支出1700万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出26万元,比上年增加381.48%。住房保障支出3192.65万元,上年无住房保障支出。其他支出2600万元,比上年增加5580.58%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款总收入32194.88万元,比上年增加273.32%。其中:一般公共预算财政拨款收入14795.21万元,比上年增加5346.64%。政府性基金预算财政拨款收入17399.67万元,比上年增加108.32%。

2017年度财政拨款总支出32194.88万元,比上年增加273.32%。其中:一般公共预算财政拨款支出14795.21万元,比上年增加5346.64%。政府性基金预算财政拨款支出17399.67万元,比上年增加108.32%。

按功能分类如下:一般公共服务支出1160.03万元,比上年增加391.04%。教育支出3500万元,上年无教育支出。社会保障和就业支出35.53万元,上年无社会保障和就业支出。节能环保支出2000万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出17980.67万元,比上年增加115.68%。农林水支出1700万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出26万元,比上年增加381.48%。住房保障支出3192.65万元,上年无住房保障支出。其他支出2600万元,比上年增加5580.58%。

五、一般公共预算拨款概况

(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况

一般公共预算拨款收入14795.21万元,比上年增加5346.64%。一般公共预算拨款支出14795.21万元,比上年增加5346.64%。

(二)2017年一般公共预算拨款收入

一般公共预算拨款收入14795.21万元,比上年增加5346.64%。用于基本支出的收入293.21万元,比上年增加25.71%。用于项目支出的收入14502万元,比上年增加37665.63%。

(三)2017年一般公共预算拨款支出

一般公共预算拨款支出14795.21万元,比上年增加5346.64%。按功能分类:一般公共服务支出1160.03万元,比上年增加391.04%。教育支出3500万元,上年无教育支出。社会保障和就业支出35.53万元,上年无社会保障和就业支出。节能环保支出2000万元,上年无节能环保支出。城乡社区支出3181万元,上年无城乡社区支出。农林水支出1700万元,上年无农林水支出。资源勘探信息等支出26万元,比上年增加381.48%。住房保障支出3192.65万元,上年无住房保障支出。按经济分类:基本支出293.21万元,比上年增加25.71%。其中:工资福利支出256.83万元,比上年增加18.99%。商品和服务支出3.66万元,比上年减少78.97%。对个人和家庭的补助32.71万元,上年无对个人和家庭的补助。项目支出14502万元,比上年增加37665.63%。其中:其他资本性支出14502万元,比上年增加43845.45%。

六、“三公”经费决算情况

2017年本单位“三公”经费预算数为0.97万元,无“三公”经费支出决算数。其中:公务接待费预算数为0.97万元,无公务接待费决算数。

七、政府性基金决算

2017年政府性基金本年收入17399.67万元,比上年增加108.32%,本年支出17399.67万元,比上年增加108.32%,项目支出17399.67万元,比上年增加108.32%,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

平江县城市建设投资管理中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关(事业)运行经费统计数据。

(二)政府采购情况

本年度政府采购无实际采购额。

(三)国有资产占有使用情况

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

九:相关的名称解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商_

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:城建投2017决算公开报表.xls