一、基本情况
平江县城乡居民医保管理服务中心隶属于平江县劳动和社会保障局的副科级全额拨款事业单位.平编办发[2017 ]45号文件核定我单位编制数为46人,实有在职人数40人,退休3人。主要职能是:贯彻执行城乡居民医疗保险政策,促进医疗卫生事业发展.开展城乡居民医疗保险、职工医疗保险和基本生育保险、大病互助统筹以及特殊人群医疗费用统筹。负责对医疗保险费的征收,医疗费用的审核及拨付,监督定点医疗机构定点药店的服务行为,控制医疗费用,促进医疗事业的发展。
二、部门预算单位构成
城乡居民医保管理服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有医保中心部门本级。
三、部门预算收支总体情况
(一)预算总收入419.41万元,其中:三公经费拨款31.70万元.
(二)预算总支出419.41万元,其中:基本支出389.41万元(其中工资福利支出296.52万元 ,商品和服务支出92.89万元),项目支出30万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入419.41万元,具体用于基本支出,也就是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、主要项目支出安排
预算项目支出30万元,主要安排医疗监控及管理能力建设经费30万元。
与上年预算对比
2017年预算总收入407.25万元,其中三公经费拔款33.50万元,项目支出30万元.
四、与上年预算增减原因
2018年预算总收入比2017年预算增加12.16万元的原因为津补贴与住房公积金调整,三公经费减少原因为预算要求比上年度降低5%.
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费预算
本年度本年度机关运行经费预算安排92.89 万元。比去年减少预算0.34万元。
2.“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为31.7万元,其中,公务接待费15.9万元,公务用车购置及运行费15.8万元(其中,公务用车运行费15.8万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少1.8万元,其中公务接待费预算减少0.8万元,公车运行维护费预算减少0.9万元。
3.国有资产占有情况
本年度预算无单价50万元以上通用设备。
4、政府采购情况
本年度政府采购预算总额0万元,
5.政府性基金支出情况
本年度无政府性基金支出预算。
6.重点项目预算安排
为加强城乡居民医保基金管理,杜绝套取骗取医保基金现象,本年度安排医疗监控及管理能力建设经费30万元。
为加强失地农民管理,促进被征地农民社会保障费缴纳,本年度安排被征地农民保障经费5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表
17、省级专项资金预算汇总表
18、一般公共预算“三公”经费预算表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表