平江县卫生计生综合监督执法局2022年部门决算公开
一、主要职能
我单位承担医疗机构、学校、生活饮用水、公共场所、职业健康等领域的卫生监督执法,并负责查处“两非”案件,社会抚养费征收遗留案件以及打击非法行医等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,平江县卫生计生综合监督执法局所属卫健局二级机构,为财政一级预算单位。部门决算包括局机关本级决算,部门决算报表单独公开.
三、部门收支概况
(一)20202年度收入支出决算总体情况
2022年总收入672.76万元,总支出589.74万元(其中基本支出445.12万元,项目支出144.63万元)。本年结转结余83.02万元。
(二)收入决算情况
2022年收入672.76万元,其中:一般公共预算拨款收入521.07万元,基本公共卫生服务126.95万元,计划生育服务18.74万元,其他计划生育事务6万元。
(三)支出决算情况
2022年总支出589.74万元,其中:社会保障和就业支出34.51万元。医疗卫生与计划生育支出387.42万元。住房保障支出23.18万元。政府性基金支出14.46万元。
年末结转和结余83.02万元。
四、2022年度财政拨款收入支出决算总体情况
2022年收入672.76万元,其中:一般公共预算拨款收入521.07万元,基本公共卫生服务126.95万元,计划生育服务18.74万元,其他计划生育事务6万元。
2022年总支出589.74万元,其中:社会保障和就业支出34.51万元。医疗卫生与计划生育支出387.42万元。住房保障支出23.18万元。政府性基金支出14.46万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2022年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入672.76万元,一般公共预算拨款支出589.74万元。年末结转和结余83.02万元。
(二)2022年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入672.76万元,用于基本支出的收入521.07万元,比上年增加6%。用于项目支出的收入151.69万元。
(三)2022年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出589.74万元。按功能分类如下:社会保障和就业支出34.51万元,。医疗卫生与计划生育支出387.42万元。住房保障支出23.18万元。基本公共卫生服务于支出119.88万元,计划生育服务支出24.75万元。
六、“三公”经费决算情况
2022年“三公”经费预算数为13万元,决算数为9.39万元。其中:公务用车运行维护费预算数为7万元,公务用车运行维护费决算数为4.78万元。公务用车保有量1辆,公务接待费预算数为6万元,公务接待费决算数为4.61万元。公务接待102批次586人次。无因公出国费用。2022年“三公”经费决算控制在预算范围内,平江县卫生计生综合监督执法局按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2022年平江县卫生计生综合监督执法局机关(事业)运行经费财政拨款决算71.85万元。
(二)政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额20万元,其中:货物12万元;服务8万元;本年度政府采购实际采购总额12.5万元,其中:货物8.5万元,占比68%,用于印刷费、办公用品、扶贫产品等;服务4万元。占比32%,用于会议等服务;
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末共有车辆2辆。一般公务用车保有量1辆,摩托车1辆。本年未新购置车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
八、相关的名称解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
附件:2022年度平江县卫生计生综合监督执法局部门决算公开表格
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门:平江县卫生计生综合监督执法局 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
589.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
10.04 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
34.51 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
532.05 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
23.18 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
589.74 |
本年支出合计 |
58 |
589.74 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
589.74 |
总计 |
62 |
589.74 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
公开02表 |
||||||||||
部门:平江县卫生计生综合监督执法局 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
589.74 |
589.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
507.30 |
507.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
卫生监督机构 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
119.88 |
119.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
24.75 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
18.75 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
公开03表 |
|||||||||
部门:平江县卫生计生综合监督执法局 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
589.74 |
445.12 |
144.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
532.05 |
387.42 |
144.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
507.30 |
387.42 |
119.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
卫生监督机构 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
119.88 |
0.00 |
119.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
24.75 |
0.00 |
24.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
公开04表 |
||||||||
部门:平江县卫生计生综合监督执法局 |
金额单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
589.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
34.15 |
34.15 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
532.05 |
532.05 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
10.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
589.74 |
本年支出合计 |
59 |
589.74 |
589.74 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
总计 |
32 |
589.74 |
总计 |
64 |
589.74 |
589.74 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
公开05表 |
||||||||
部门:平江县卫生计生综合监督执法局 |
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
589.74 |
445.12 |
144.62 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.51 |
34.51 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
532.05 |
387.42 |
144.62 |
||||
21004 |
公共卫生 |
507.30 |
387.42 |
119.88 |
||||
2100402 |
卫生监督机构 |
387.42 |
387.42 |
0.00 |
||||
2100408 |
基本公共卫生服务 |
119.88 |
0.00 |
119.88 |
||||
21007 |
计划生育事务 |
24.75 |
0.00 |
24.75 |
||||
2100717 |
计划生育服务 |
18.75 |
0.00 |
18.75 |
||||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
23.18 |
23.18 |
0.00 |
||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门:平江县卫生计生综合监督执法局 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
364.87 |
302 |
商品和服务支出 |
216.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
154.21 |
30201 |
办公费 |
32.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
91.91 |
30202 |
印刷费 |
5.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.62 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.51 |
30206 |
电费 |
3.57 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.48 |
30211 |
差旅费 |
5.21 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
47.09 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
3.60 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
18.62 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
4.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
4.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
9.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
44.31 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.59 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
6.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.78 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
30.22 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
8.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
人员经费合计 |
373.26 |
公用经费合计 |
216.48 |
|||||
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
金额单位:万元 |
|||||||||||
部门:平江县卫生计生综合监督执法局 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
13.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
6.00 |
9.39 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
4.61 |
注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |