预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
填报单位:县档案局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 348.21 | 一、一般公共服务支出 | 309.06 | 一、基本支出 | 254.21 |
经费拨款 | 328.21 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 215.49 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 20.00 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 29.97 | |
二、政府性基金拨款 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 8.75 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | ||||
四、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | 二、项目支出 | 94.00 | ||
公共财政补助 | 七、文化体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | 94.00 | ||
政府性基金补助 | 八、社会保障和就业支出 | 30.40 | 专项对个人和家庭的补助 | ||
五、事业单位经营服务收入 | 九、社会保险基金支出 | 对企事业单位的补贴 | |||
六、其它收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | |||
十一、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 债务还本支出 | ||||
十三、农林水支出 | 基本建设支出 | ||||
十四、交通运输支出 | 其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | 其他支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | ||||
十七、金融支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | 五、上缴上级支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 8.75 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、其他支出 | |||||
二十四、转移性支出 | |||||
二十五、债务还本支出 | |||||
二十六、债务付息支出 | |||||
二十七、债务发行费用支出 | |||||
本年收入合计 | 348.21 | 本年支出合计 | 348.21 | 本年支出合计 | 348.21 |
七、用事业基金弥补收支差额 | |||||
八、上年结转 | 六、结转下年 | ||||
收 入 总 计 | 348.21 | 支出总计 | 348.21 | 支 出 总 计 | 348.21 |