• 索 引 号:118/2017-1221917
  • 发布机构:岑川镇
  • 生成日期:2017-06-06 15:25:48.0
  • 公开日期:2017-06-06
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

岑川镇人民政府2016年度部门决算公开

来源:岑川镇财政所 2017-06-06 15:25
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目录

第一部分  岑川镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

岑川镇位于平江县西北部,地处平、汨、岳三县交界,与岳阳张谷英镇、汨罗八景乡、三江相邻,距京珠高速、107国道仅19公里。全镇共辖11个村、1个居委会,2.1万人口。共有在职干部职工47人,其中:行政17人(含民政、水务管理站、规划建设管理站),财政7人,人口和计划生育服务所4人,林业工作站5人,农业技术推广服务中心12人(含畜牧)。

第二部分 岑川镇人民政府2016年度部门决算表(公开表格附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 岑川镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、关于岑川镇人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年岑川镇行政汇总决算收入896.779万元。与上年决算总收入892.102万元比较,增加0.52%。汇总表全年共支出896.779万元。与上年决算总支出892.102万元比较,增加0.52%。

二、关于岑川镇人民政府2016年度收入决算情况说明

本年财政拨款收入896.779万元。其中,政府性基金预算财政拨款25万元,占决算总收入的2.79%。

三、关于岑川镇人民政府2016年度支出决算情况说明

本年按功能科目分类,其中:1、一般公共服务329.3393万元;2、科学技术支出10万元;3、文化体育与传媒3.5万元;4、社会保障与就业46.2053万元;5、医疗卫生与计划生育支出37.476万元;6、节能环保支出4万元;7、城乡社区支出9.8887万元;8、农林水事务405.3697万元;9、交通运输支出2万元;10、资源勘探信息等支出3万元;11、其他支出46万元。按支出性质和经济分类,其中:1、工资福利支出343.0427万元;2、商品和服务支出148.2076万元;3、对个人和家庭的补助211.3289万元。4、基本建设支出101万元;7、其他资本性支出93.1998万元。

四、关于岑川镇人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年岑川镇行政汇总决算财政拨款支出871.779万元。与上年决算财政拨款支出779.212万元比较,增加11.88%。

五、关于岑川镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

汇总表全年财政拨款共支出871.779万元。与上年决算总财政拨款支出779.212万元比较,增加11.88%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

汇总表全年财政拨款共支出871.779万元。占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

汇总表全年财政拨款共支出871.779万元。与年初预算总财政拨款支出871.779万元比较,无增减变动。

六、关于岑川镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年一般公共预算财政拨款基本支出459.2725万元,占一般公共预算财政拨款支出的52.68%。

七、关于岑川镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本年“三公”经费总额19万元,其中,公务接待支出19万元。与上年决算数20万元比较,减少5%。因为岑川镇厉行节约,严格审批公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费支出19万元,接待批次380次,招待人数4200人。

八、关于岑川镇人民政府2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

(一)政府性基金预算支出决算总体情况。

汇总表全年政府性基金预算共支出25万元。与上年决算总政府性基金预算支出112.89万元比较,减少77.85%。

(二)政府性基金预算支出决算结构情况。

汇总表全年政府性基金预算共支出25万元。占比100%。

(三)政府性基金预算支出决算具体情况。

汇总表全年政府性基金预算共支出25万元。与年初预算总政府性基金预算支出25万元比较,无增减变动。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出108.0074万元,比2015 年减少57.5626万元,降低34.77%。主要原因是:岑川镇人民政府的厉行节约及人员变动。

(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度无此项支出。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本部门无公务用车,无大型通用机专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

本部门预算绩效管理开展情况良好。

(五)本单位无人出国学习、考察、培训。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费,指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

三、一般公共预算,指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。