• 索 引 号:110/2018-1357955
  • 发布机构:南江镇
  • 生成日期:2018-02-02 12:30:05.0
  • 公开日期:2018-02-02
  • 公开方式:政府网站
  • 公开范围:全部公开

2018年南江镇部门预算编报说明

来源:南江镇 2018-02-02 12:30
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单位基本情况:

1、南江镇是平江县的北大门,面积196平方公里,常住人口8.3万,管辖24个行政村,6个居委会。按单位基本性质划分,南江镇共有行政单位1个,参照公务员管理事业单位8个(含城市规划建设管理站、社会保障与民政事务管理站)。

2、8个单位共有编制内在职干部职工130人。其中:行政53人,事业编制77人。

部门收支总体情况:

一、收入6224.19万元。

1、县财政拨款收入1326.41万元,其中含工资福利支出、商品和服务支出、以及项目支出。

2、乡镇财政结算资金205万元。

3、税收收入1722万元,其中,国税1420万元,地税302万元。

4、其他收入2970.78万元,为确保我镇2018年收支平衡,需通过各个渠道向上争取资金2970.78万元。

二、支出6224.19万元。

(一)、基本支出1123.03万元。

1、工资福利支出986.87万元。其中:基本工资404.01万元;津贴补贴161.53万元;奖金33.67万元;绩效工资153.23万元;基本养老保险缴费139.85万元;其他社会保险缴费46.09万元(工伤保险7万、失业保险1.31万元,残疾人就业保障金7.48万元,职工基本医疗保险缴费(含生育保险)30.3万元);住房公积金48.49万元,住房公积金预算金额仅按基本工资的12%计算。

2、一般商品和服务支出136.16万元,2018年日常公用经费定额标准为公务员与参公人员9900元/人,其他事业人员8100元/人。其中:办公费16.68万元、印刷费6.64万元、水费2万元、电费6.18万元、差旅费3.84万元、维修(护)费6.14万元、会议费9.27万元、培训费10.68万元、公务接待费11.99万元、劳务费0.4万元、工会经费8.09万元、福利费33.89万元、其他交通费用20.36万元。

(二)、项目支出5101.16万元。

1、南江非金属矿改制人员补助3.66万元;

2、污水处理费150万元。

3、离休干部生活补助19.9万元;

4、文化志愿者、三支一扶邹珊、殷梓六人绩效工资10万元;

5、县级借调及乡镇财政借调人员1.5万元;

6、农村义务兵优待11.43万元;

7、工伤民工补助3.77万元;

8、其他农村生活救助3.12万元;

以上项目支出203.38万元为公共财政拨款。

9、工资福利支出补差173.16万元。

(1)医疗保险补差15万元;

(2)失业保险补差1.47万;

(3)工伤保险补差1.25万元;

(4)住房公积金补差35万元,我镇干部住房公积金按基本工资和津补贴的12%缴纳;

(5)退休干部刘西元及企业办四名无编人员经费35万元,(其中,刘西元经费(月退休费1268元+月绩效工资1320)*12=31056元;企业办四人乡镇工作补贴(500*3+320)*12=21840元;企业办四人基本工资12466*12=149592元;企业办四人绩效工资(1575*2+1675*2)*12=78000元;企业办四人住房公积金单位部分1914*12=22968元;企业办四人养老保险单位部分6811.2*4=27244.8元;企业办四人医疗保险5000元;企业办四人第十三个月工资奖励12296元。);

(6)欧阳春苗、闵朝霞等其他人员年终补助5000*8=4万元;

(7)十五名劳务派遣人员经费40万;

(8)办村干部下村伙食补助及其他伙食开支23万元;

(9)岗位补贴6万元。向平伟等六人纪委办案补贴220元/月(2人县级安排预算),220*12*4=1.06万元;邓鑫等8人信访岗位津贴235元/月,235*12*8=2.56万元;罗亮中等四人安全岗位津贴220元/月,220*12*4=1.06万元;各线报账员岗位补助100元/月,100*12*11=1.32万元。

(10)畜牧站无编人员黄略君、罗格辉、李新江等经费7.44万元。其中:养老保险单位部分2万元;基本工资850元/月,850*12*3=3.06万元;绩效工资660元/月,660*12*3=2.38万元。

(11)其他工资福利支出5万元。

10、商品和服务支出补差440.14万元。办公费补差20万元;印刷费补差42万元;水费补差1万元;电费补差35万元(其中集镇和红门路灯电费17万元),机关办公用水用电本着节约的原则,人去关水熄灯,费用由财政列支;差旅费补差4万元,未享受公车改革补助的,平江县范围内出差按包干费用报销60元/趟;政府机关院内维修(护)费补差20万元;公租房租赁费1.76万元;人大会、党大会会议费补差12万元,按党政综合办通知召开的一般性村干部和部门负责人会议,每桌(9人)控制在150元以内,人大会、党代会每桌(9人)控制在220元以内,各线办(所)召开的专题性会议标准由办(所)自定,其会议费在包干经费中解决;村干部培训费补差3万元;公务接待费59.38万元,必须严格执行县委文件精神,除特殊情况外,一律在食堂就餐,接待按人数定菜数,不得浪费,一般来客原则上不超过50元/人(不含烟酒),由办公室统一安排,全年总额控制在59.38万以内;劳务费补差55万元;公务交通补贴38万元;其他交通费用(租车费)28万元,办公室派车只允许用于救灾应急、检查、督查等公务活动,其余用车一律由各线办负责,安全由车主自行负责;党建等工作用餐35万元;宣传费补差50万;宣传报道经费1万元;其他政府运行费用35万元。

11、部门经费56万元。

⑴、南江交警四中队2万元。

⑵、南江交管站2万万元。

⑶、南江派出所6万元。

⑷、国地税协税护税经费20万元。

⑸、学区经费9万元,用于教师节考评奖励,教育基金不含在内。

⑹、南江法庭2万元。

⑺、南江国土所及执法中队10万元。

⑻、南江中学5万元。

12、财政投入160万元。其中人大经费6万、政协经费4万、纪检监察经费6万元,森林防火15万元,防汛抗旱50万元,地质灾害防治15万元,对计生的投入50万元,包含计生对象手术并发症等补助,具体方案由计生办自行拟定。

13、社会治安管理经费180万元。其中禁鞭禁炮60万元,安全生产20万元,禁毒20万元,禁黄、禁赌17万元,派出所打击涉毒奖励30万元,综治民调工作经费14万元,平安创建3万元,维稳工作经费2万元,610办工作经费6万元,消防安全生产2万元,刑释角斗人员安置帮教1万元,人民防线1万元,社区矫正2万元,学校及周边环境治理1万元,预防青少年违法犯罪1万元等。

14、 “绿富双赢”先进单位绩效考核奖励136人*9000元/人,总金额122.4万元;在职、退休综治奖励优胜单位可按月基本工资和津贴补贴德1.5倍考核发放(在职136人月工资和津贴约60万*1.5倍=90万,退休70人月工资和津贴约28.57万*1.5倍*70%=30万,)120万元;村级、部门和个人先进奖励30万元。

15、扶贫工作经费100万元。(专项开支按实报销,不可列支办线日常经费)

16、建管站拆违控建支出15万元,巡逻执法队支出15万元,河道治理20万元。

17、环境卫生整治331万元。环卫公司219万元;环卫实施(压缩站开支)等60万元;对村级环境卫生整治投入52万元,按26个村,每个村2万元安排预算。

18、债务本金及利息支出445.08万元。2016年置换债务1156.03万元,计划归还20%,2017年本金171.21万元,2018年本金231.21万元,利息42.66万元。

19、教育投入(昌江中学三通一平及报批费用等)100万元。

20、基础设施建设项目经费668万元。

其中:(1)、平江县南江镇沿河走廊三期景观工程35.65万元;

(2)、南江镇温泉小镇设计费10万元;

(3)、南江镇控制性详细规划设计费40万元;

(4)、湖南平江凤凰山国家生态公园总体规划20万元;

(5)、智能交通项目117万元;

(6)、南江镇双江咀危桥改造工程19万元;

(7)、村级服务平台建设财政投入308万元(14个村补差22万元)。

21、其他支出200万元。

22、税收上缴1722万元,其中国税1420万元,地税302万元。

名词解释:

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、相关重要事项说明:

(1)2018年,我镇无车辆及大型设备等国有资产占有使用的情况。今年,由于我镇无新增重大项目,所以没有政府采购预算。没有政府性基金支出预算。;

(2)“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为533248元,其中,公务接待费533248元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少164452元,主要是自主压缩三公经费。

(3)预算绩效目标情况:

我镇没有重点项目常年预算,由于今年是我乡脱贫攻坚的重要年度,我镇计划增加预算130万元,用于脱贫攻坚重点项目。

(4)预算收支增减变动说明:

2018年度收入、支出为4502.19万元,同比增长24.07%(2017年收入、支出3628.89万元)。其中,基本支出1123.03万元,包含工资福利支出986.87万元、一般商品和服务支出136.16万元,同比增长1.99%(2017年基本支出1101.12万元);项目支出3379.16万元,同比增长33.68%(2017年项目支出2527.77)。原因分析如下:1、2018年度商品和服务支出补差440.14万元,同比增长137.27%,印刷费、电费、劳务费、工作用餐、宣传费等开支大大增加。2、“绿富双赢”先进单位绩效考核奖励经费122.4万元,在职、退休综治奖励优胜单位奖励经费120万元,该项经费在2017年度无预算。3、债务本金及利息支出445.08万元,比2017年度增加178.41万元。

附件:2018年部门预算及三公经费预算公开表(南江镇).XLS