目 录
第一部分湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分
湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算概况
一、部门职责
安定镇是平江南部的大镇,全镇共辖33个农村行政村,3个居委会,655个村民小组,15617户,73288人。计税面积,52009.04亩。
安定镇党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策,促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。结合当前我县经济社会发展的新形势,安定镇党委、政府重点履行以下职能:
1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、
法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成县委、县政府交给的各项工作任务;执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。
2、加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。
3、加强社会管理。编制社会发展规划;负责或配合县直有关部门做好区域内的民政、公安、司法、人武、国土资源、人口和计划生育、安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残等工作;加强农村规划建设和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
4、提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、工伤保险、失业保险、生育保险、基本医疗保险、新型农村合作医疗等工作。
5、维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
6、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,推进村务公开,促进社区居(村)民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用,向县委、县政府反映社区居(村)民的意见和建议。
7、建设特色安定。充分发挥安定镇传统农业优势,引导和推广农业科学技术,加快推进农业现代化进程,打造农业强镇;加快重点项目及基础设施,充分发挥区位优势,全面实施“融长”战略,全力推进安定工业新区建设;吸引投资商开发做大做强旅游产业,增加农民致富途径,致力建设“活力绿色、宜居、和谐”新安定。
8、承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
根据上述职责,安定镇党委、政府设4个内设机构:
1、党政综合办公室(加挂“社会管理综合办公室”、“群众工作办公室”、“安全生产与食品药品监督管理办公室”牌子)主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法,治安、维稳、信访、群众工作、应急管理、安全生产、食品药品监督管理等工作;联系公安派出所、人民法庭、司法所等工作。
2、经济发展办公室(加挂“环境保护办公室”牌子)
主要负责农业、工贸、财政、经济管理、统计、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理、环境保护等工作;归口管理农业技术推广服务中心、水务管理站、林业工作站;联系财政、国土、工商、税务、金融等工作。
3、社会事务办公室(加挂“文体广电办公室”牌子)
主要负责社会保障、民政事务、基层政权建设、村镇规划建设、环境卫生、文化、广播电视、体育等工作;归口管理社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站;联系教育、房产工作。
4、人口和计划生育办公室
主要负责宣传贯彻人口和计划生育方针、政策,研究制定并组织实施人口和计划生育工作规划,负责人口和计划生育网络及工作队伍建设;归口管理人口和计划生育服务所;联系卫生工作。各办公室设立一岗多责的干事和助理等职位,在重点从事一两项专门工作的同时兼事其他工作。
纪检(监察)、工会、共青团、妇联等机构按章程设置。设立人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
财政所设置和管理暂维持现状。
按照公益性和经营性职能分开的要求,结合安定镇实际综合设置6个公益一类事业单位。
1、农业技术推广服务中心(加挂“农技农机技术推广务站”、“畜牧水产技术推广服务站”牌子)将农技、农机、畜牧水产、农村经营管理、乡镇企业管理等公益性职能整体划入,新增村务公开和村民自治指导职能主要负责农业、农机、畜牧水产技术的推广和应用服务,动植物疫病防控,农产品质量监管,惠农资金监管,村级财务管理农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
2、社会保障和民政事务管理站(加挂“便民服务中心牌子)将原劳动和社会保障站职能整体划入,新增便民服务等职能。主要负责劳务介绍和输出、人力资源开发、农民工权益保护、城乡居民养老保险、新农合、职工和居民医保、生育保工伤保、低保、五保、民政优抚、社会救助、残疾人事业、便民服务等工作。
3、人口和计划生育服务所。将原人口和计划生育服务所职能整体划入,主要负责宣传贯彻国家计划生育政策和优生优育知识,为育龄妇女提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务,为已婚妇女开展避孕节育情况检查,指导育龄夫妻落实避孕节育措施等工作。
4、规划建设管理站(加挂“乡村道路管养站”牌子)将原建设房产管理站的建设管理职能整体划入。主要负责村镇规划建设、农村集镇管理、城镇化建设、城建监察等工作;负责乡村道路管养、集镇环境卫生管理、村组卫生管理,组织开展农村爱国卫生运动与“清洁家园”活动。
5、林业工作站。将原林业站职能整体划入。主要负责林权管理、林政管理、林业技术推广服务;负责森林防火工作;促进林业产权交易维护生态平衡。
6、水务管理站。将原水管站职能整体划入。主要负责山塘、水库、堰坝、沟河等水利工程管理,为水利工程建设、管理、维护提供技术服务;负责农村饮水工程维护;负责防汛抗旱工作。
县直派出机构人民法庭、公安派出所、司法所、工商所、司法所、国土资源管理所等派出机构的设置和管理按照相关要求执行。
第二部分 湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算2019年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 |
|
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,560.13 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
1,345.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,266.96 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
27.87 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
46.30 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
295.73 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
121.27 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
54.44 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
2,268.08 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
1,185.57 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
5.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
78.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
5.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
211.78 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
5,827.09 |
本年支出合计 |
52 |
5,644.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
182.42 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
5,827.09 |
总计 |
56 |
5,827.09 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 |
|
||||||||||
公开02表 |
|
||||||||||
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,827.09 |
5,827.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,352.21 |
1,352.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20101 |
人大事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010108 |
代表工作 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,222.82 |
1,222.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
642.42 |
642.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
575.40 |
575.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20106 |
财政事务 |
102.10 |
102.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
79.10 |
79.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
19.79 |
19.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
204 |
公共安全支出 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20402 |
公安 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.30 |
48.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20701 |
文化和旅游 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2070113 |
旅游宣传 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
295.93 |
295.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.47 |
47.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20807 |
就业补助 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20810 |
社会福利 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20825 |
其他生活救助 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
121.27 |
121.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21007 |
计划生育事务 |
121.27 |
121.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
54.44 |
54.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21103 |
污染防治 |
54.44 |
54.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
50.44 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
2,268.08 |
2,268.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,936.68 |
1,936.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
214.23 |
214.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120802 |
土地开发支出 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,572.45 |
1,572.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2121301 |
城市公共设施 |
139.69 |
139.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
1,295.86 |
1,295.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21301 |
农业 |
463.34 |
463.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130101 |
行政运行 |
278.34 |
278.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130142 |
农村道路建设 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
84.50 |
84.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21302 |
林业和草原 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130207 |
森林资源管理 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21303 |
水利 |
33.99 |
33.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130301 |
行政运行 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130399 |
其他水利支出 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21305 |
扶贫 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130599 |
其他扶贫支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21307 |
农村综合改革 |
694.05 |
694.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
622.05 |
622.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
27.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
214 |
交通运输支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21401 |
公路水路运输 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
229 |
其他支出 |
254.78 |
254.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
97.78 |
97.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
97.78 |
97.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
81.00 |
81.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22999 |
其他支出 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
76.00 |
76.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,644.67 |
1,845.62 |
3,799.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,345.29 |
759.89 |
585.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20101 |
人大事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010108 |
代表工作 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,222.69 |
647.29 |
575.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
642.29 |
642.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
575.40 |
0.00 |
575.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20106 |
财政事务 |
101.10 |
91.10 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
79.10 |
79.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
204 |
公共安全支出 |
27.87 |
2.00 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20402 |
公安 |
25.87 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
25.87 |
0.00 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.30 |
26.30 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20701 |
文化和旅游 |
22.50 |
2.50 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2070113 |
旅游宣传 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
295.72 |
279.60 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.47 |
47.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20807 |
就业补助 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20810 |
社会福利 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20825 |
其他生活救助 |
16.12 |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.12 |
0.00 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
121.27 |
121.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21007 |
计划生育事务 |
121.27 |
121.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
54.44 |
0.00 |
54.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21103 |
污染防治 |
54.44 |
0.00 |
54.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
50.44 |
0.00 |
50.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
2,268.08 |
154.90 |
2,113.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,936.68 |
0.00 |
1,936.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
214.23 |
0.00 |
214.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120802 |
土地开发支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,572.45 |
0.00 |
1,572.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2121301 |
城市公共设施 |
139.69 |
0.00 |
139.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
1,185.56 |
382.31 |
803.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21301 |
农业 |
392.34 |
278.34 |
114.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130101 |
行政运行 |
278.34 |
278.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130142 |
农村道路建设 |
79.00 |
0.00 |
79.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21302 |
林业和草原 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130207 |
森林资源管理 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21303 |
水利 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130301 |
行政运行 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21307 |
农村综合改革 |
689.25 |
0.00 |
689.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
617.25 |
0.00 |
617.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
214 |
交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
229 |
其他支出 |
211.78 |
36.00 |
175.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
97.78 |
0.00 |
97.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
97.78 |
0.00 |
97.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22999 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|
|||||||
收 入 |
支 出 |
|
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,560.13 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,345.29 |
1,345.29 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,266.96 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
27.87 |
27.87 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
46.30 |
46.30 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
295.73 |
295.73 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
121.27 |
121.27 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
54.44 |
54.44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
2,268.08 |
179.90 |
2,088.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,185.57 |
1,185.57 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
211.78 |
36.00 |
175.78 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,827.09 |
本年支出合计 |
53 |
5,644.67 |
3,380.71 |
2,263.96 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
182.42 |
179.42 |
3.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
5,827.09 |
总计 |
58 |
5,827.09 |
3,560.13 |
2,266.96 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
|||||||
|
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,380.71 |
1,845.62 |
1,535.09 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,345.29 |
759.89 |
585.40 |
|
||
20101 |
人大事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
||
2010108 |
代表工作 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,222.69 |
647.29 |
575.40 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
642.29 |
642.29 |
0.00 |
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
575.40 |
0.00 |
575.40 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
20106 |
财政事务 |
101.10 |
91.10 |
10.00 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
79.10 |
79.10 |
0.00 |
|
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|
||
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
||
204 |
公共安全支出 |
27.87 |
2.00 |
25.87 |
|
||
20402 |
公安 |
25.87 |
0.00 |
25.87 |
|
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
25.87 |
0.00 |
25.87 |
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.30 |
26.30 |
20.00 |
|
||
20701 |
文化和旅游 |
22.50 |
2.50 |
20.00 |
|
||
2070113 |
旅游宣传 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
0.00 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
295.72 |
279.60 |
16.12 |
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.14 |
61.14 |
0.00 |
|
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
13.67 |
13.67 |
0.00 |
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.47 |
47.47 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.30 |
137.30 |
0.00 |
|
||
20807 |
就业补助 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
||
20810 |
社会福利 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|
||
20825 |
其他生活救助 |
16.12 |
0.00 |
16.12 |
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.12 |
0.00 |
16.12 |
|
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
0.00 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
121.27 |
121.27 |
0.00 |
|
||
21007 |
计划生育事务 |
121.27 |
121.27 |
0.00 |
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
120.27 |
120.27 |
0.00 |
|
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
54.44 |
0.00 |
54.44 |
|
||
21103 |
污染防治 |
54.44 |
0.00 |
54.44 |
|
||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
50.44 |
0.00 |
50.44 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
179.90 |
154.90 |
25.00 |
|
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
|
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
0.00 |
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
|
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
1,185.56 |
382.31 |
803.25 |
|
||
21301 |
农业 |
392.34 |
278.34 |
114.00 |
|
||
2130101 |
行政运行 |
278.34 |
278.34 |
0.00 |
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
||
2130142 |
农村道路建设 |
79.00 |
0.00 |
79.00 |
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
31.50 |
0.00 |
31.50 |
|
||
21302 |
林业和草原 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
|
||
2130207 |
森林资源管理 |
69.48 |
69.48 |
0.00 |
|
||
21303 |
水利 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
|
||
2130301 |
行政运行 |
29.49 |
29.49 |
0.00 |
|
||
21307 |
农村综合改革 |
689.25 |
0.00 |
689.25 |
|
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
617.25 |
0.00 |
617.25 |
|
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
|
||
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
214 |
交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
78.35 |
78.35 |
0.00 |
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
||
229 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
||
22999 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
1,257.74 |
302 |
商品和服务支出 |
523.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
469.29 |
30201 |
办公费 |
57.75 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
283.32 |
30202 |
印刷费 |
97.07 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
81.39 |
30203 |
咨询费 |
13.33 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
76.80 |
30204 |
手续费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
27.31 |
30205 |
水费 |
12.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
139.48 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.18 |
30207 |
邮电费 |
0.59 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
74.46 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.38 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
126.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.00 |
30213 |
维修(护)费 |
38.86 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.26 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
59.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
59.91 |
30225 |
专用燃料费 |
2.01 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
42.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.43 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
18.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
33.77 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,322.07 |
公用经费合计 |
523.55 |
|
|||||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
编制单位:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.00 |
1.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.26 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
2,266.96 |
2,263.96 |
0.00 |
2,263.96 |
3.00 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2,088.18 |
2,088.18 |
0.00 |
2,088.18 |
0.00 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
1,936.68 |
1,936.68 |
0.00 |
1,936.68 |
0.00 |
|
||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
214.23 |
214.23 |
0.00 |
214.23 |
0.00 |
|
||
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
1,572.45 |
1,572.45 |
0.00 |
1,572.45 |
0.00 |
|
||
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
|
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
146.50 |
146.50 |
0.00 |
146.50 |
0.00 |
|
||
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
139.69 |
139.69 |
0.00 |
139.69 |
0.00 |
|
||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
|
||
229 |
其他支出 |
0.00 |
178.78 |
175.78 |
0.00 |
175.78 |
3.00 |
|
||
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
97.78 |
97.78 |
0.00 |
97.78 |
0.00 |
|
||
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
97.78 |
97.78 |
0.00 |
97.78 |
0.00 |
|
||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
81.00 |
78.00 |
0.00 |
78.00 |
3.00 |
|
||
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
51.00 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
3.00 |
|
||
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
|
||
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
|
||
|
|
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算 单位:万元 |
|
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年预决算数 |
|
|||
决算支出数据 |
预算批复数需自行录入 |
|
||||
|
||||||
|
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
|
合计 |
3,380.70 |
3,380.70 |
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,345.29 |
1,345.29 |
|
||
20101 |
人大事务 |
3.50 |
3.50 |
|
||
2010108 |
代表工作 |
3.50 |
3.50 |
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,222.69 |
1,222.69 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
642.29 |
642.29 |
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
575.40 |
575.40 |
|
||
2010308 |
信访事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
20106 |
财政事务 |
101.10 |
101.10 |
|
||
2010601 |
行政运行 |
79.10 |
79.10 |
|
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
|
||
2010699 |
其他财政事务支出 |
12.00 |
12.00 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
18.00 |
18.00 |
|
||
2019901 |
国家赔偿费用支出 |
4.00 |
4.00 |
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
14.00 |
14.00 |
|
||
204 |
公共安全支出 |
27.87 |
27.87 |
|
||
20402 |
公安 |
25.87 |
25.87 |
|
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
25.87 |
25.87 |
|
||
20499 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
2049901 |
其他公共安全支出 |
2.00 |
2.00 |
|
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
46.30 |
46.30 |
|
||
20701 |
文化和旅游 |
22.50 |
22.50 |
|
||
2070113 |
旅游宣传 |
20.00 |
20.00 |
|
||
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.50 |
2.50 |
|
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
|
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
23.80 |
23.80 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
295.72 |
295.72 |
|
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
61.14 |
61.14 |
|
||
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
13.67 |
13.67 |
|
||
2080109 |
社会保险经办机构 |
47.47 |
47.47 |
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
137.30 |
137.30 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
137.30 |
137.30 |
|
||
20807 |
就业补助 |
15.00 |
15.00 |
|
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
15.00 |
15.00 |
|
||
20810 |
社会福利 |
9.00 |
9.00 |
|
||
2081005 |
社会福利事业单位 |
9.00 |
9.00 |
|
||
20825 |
其他生活救助 |
16.12 |
16.12 |
|
||
2082502 |
其他农村生活救助 |
16.12 |
16.12 |
|
||
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
|
||
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
47.20 |
47.20 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
|
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
9.96 |
9.96 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
121.27 |
121.27 |
|
||
21007 |
计划生育事务 |
121.27 |
121.27 |
|
||
2100716 |
计划生育机构 |
120.27 |
120.27 |
|
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
1.00 |
1.00 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
54.44 |
54.44 |
|
||
21103 |
污染防治 |
54.44 |
54.44 |
|
||
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
4.00 |
4.00 |
|
||
2110399 |
其他污染防治支出 |
50.44 |
50.44 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
179.90 |
179.90 |
|
||
21202 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
|
||
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
54.90 |
54.90 |
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.00 |
20.00 |
|
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.00 |
20.00 |
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
100.00 |
100.00 |
|
||
21206 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
5.00 |
|
||
2120601 |
建设市场管理与监督 |
5.00 |
5.00 |
|
||
213 |
农林水支出 |
1,185.56 |
1,185.56 |
|
||
21301 |
农业 |
392.34 |
392.34 |
|
||
2130101 |
行政运行 |
278.34 |
278.34 |
|
||
2130102 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
|
||
2130142 |
农村道路建设 |
79.00 |
79.00 |
|
||
2130199 |
其他农业支出 |
31.50 |
31.50 |
|
||
21302 |
林业和草原 |
69.48 |
69.48 |
|
||
2130207 |
森林资源管理 |
69.48 |
69.48 |
|
||
21303 |
水利 |
29.49 |
29.49 |
|
||
2130301 |
行政运行 |
29.49 |
29.49 |
|
||
21307 |
农村综合改革 |
689.25 |
689.25 |
|
||
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
45.00 |
45.00 |
|
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
617.25 |
617.25 |
|
||
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
27.00 |
27.00 |
|
||
21399 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
2139999 |
其他农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
214 |
交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
78.35 |
78.35 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
78.35 |
78.35 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
78.35 |
78.35 |
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
|
||
22401 |
应急管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
2240102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
|
||
229 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
|
||
22999 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
|
||
2299901 |
其他支出 |
36.00 |
36.00 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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第三部分 湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5,827.09万元,与2018年相比,收、支总计减少5173万元,减少47.03%。主要原因是土地出让金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5,827.09万元,其中:财政拨款收入3560.13万元,占61.1%。政府性基金预算财政拨款收入2266.96万元,占38.9%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5,644.67万元,其中:基本支出1,845.62万元,占32.7%。项目支出3799.05万元,占67.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5827.09万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少5173万元,减少47.03%。主要原因是土地出让金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3380.71万元,占本年支出合计的59.89%。与2018年度相比,财政拨款支出增加295万元,增长9.55%,主要原因是人员增加以及人员的基本工资和津补贴提高。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3380.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1345.29万元,占39.79%;公共安全(类)支出27.87万元,占0.82%;文化旅游体育与传媒(类)支出46.3万元,占1.37%;社会保障和就业(类)支出295.73万元,占8.75%;卫生健康(类)支出121.27万元,占3.59%;节能环保(类)支出54.44万元,占1.61%;城乡社区(类)支出2268.08万元,占67.09%;农林水(类)支出1185.57万元,占35.07%;交通运输(类)支出5万元,占0.15%;住房保障(类)支出78.35万元,占2.32%;灾害防治及应急管理(类)支出5万元,占0.15%;其他(类)支出211.78万元,占6.26%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度收入5827.0922万元,支出总计5644.6712万元,年终结转和结余182.421万元,与2018年相比,收入减少5173.295308万元,支出减少5355.716308万元,减少49%。主要原因是2019年项目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1,845.62万元,其中:人员经费1,322.07万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费523.55万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为21万元,支出决算为1.26万元,完成预算的6%,其中:
无因公出国(境)费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为21万元,支出决算为1.26万元,完成预算的6%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少20.12万元,减少94.11%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费决算1.26万元,占100%。具体情况如下:
公务接待费预算为21万元,支出决算为1.26万元,完成预算的6%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:
其他国内公务接待支出1.26万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算2019年共接待国内公务接待批次10个、接待人次27人次(不包括陪同人员)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入2266.96万元,占本年收入合计的38.9%。比上年减少71.36%,本年支出2263.96万元,占本年支出合计的40.11%。比上年减少71.39%,项目支出2263.96万元,比上年减少71.39%,年末结转和结余3万元。
九、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,平江县安定镇组织对2019年度财政预算安排资金全面开展整体支出绩效自评,其中,一般公共预算支出3380.7112万元,政府性基金预算支出2263.96万元。从评价来看,2019年预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转,项目支出保障了各项业务工作的顺利开展,推进街道优化改造、污水管网改造重要项目开展以及亚马逊水上乐园、自在平江、原本山水白鹭湖等旅游项目建设,为加强社会管理,维护社会稳定,强化公共服务,改善民生福祉,促进街域经济社会各项事业稳步发展上提供了强有力的支撑。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
湖南省岳阳市平江县安定镇2019年度部门决算2019年机关运行经费支出523.55万元。比年初预算数减少52.41万元。减少9.1%,主要原因是:严格执行厉行节约制度。
(二)政府采购支出情情况
本部门2019年度政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出0元,授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额零亿元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?
公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出(类):是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
咨询费:反映单位咨询方面的支出。
手续费:反映单位支付的各类手续费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
福利费:反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。
医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费。